Cette fonction permet, après la comptabilisation de la facture réelle, de lancer le traitement de génération des écritures constatant l’existence d’un solde éventuel d’abonnement.
L’écriture générée vient compléter ou diminuer le cumul des montants abonnés en fonction du montant réellement facturé.
Ci-après les opérations enregistrées lors des étapes précédentes :
Pour un abonnement fournisseur, de montant 300 HT sur trois mois.
Montant réel de la facture : 373.86 TTC.
Le traitement de solde des abonnements permet de solder le compte d’abonnement pour constater la charge ou le produit réel.
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Le statut des écritures dans l'écran de lancement est obligatoirement 'Définitif' lorsque la catégorie de pièces "Réelle" est choisie et que la société est :
Présentation
Les critères de sélection permettent de restreindre la sélection des abonnements à traiter. Il n’est pas obligatoire de renseigner toutes ces zones.
Par défaut, le système sélectionne tous les abonnements et génère une pièce comptable pour tous ceux dont le montant total des abonnements générés diffère du montant de la facture liée.
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Critères
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Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour toutes les sociétés (sinon, on spécifiera laquelle). Cas particulierDans un environnement multi-législations, la case à cocher Toutes sociétés est inaccessible. |
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Il s'agit du code de la société de rattachement de l'entité. |
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Si cette case est cochée, tous les sites de la société courante seront concernés par la génération des écritures d'écart sur le bilan ou le résultat. |
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Cet intitulé est associé au code précédent. |
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Pas d'aide liée à ce champ. |
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Les types de référentiel conditionnent l'accès aux onglets, à la commande et l'affichage sur la pièce. Tous les référentiels, automatiques ou manuels, peuvent être consultés sur onglet. Seuls les référentiels manuels sont disponibles sur les lignes ou colonnes. Une propagation peut s'étendre à un référentiel même s'il n'est pas répertorié. La propagation s'effectue via:
Si vous ne sélectionnez pas le référentiel sur la transaction de saisie (pour ne pas surcharger l'écran), la propagation ne sera donc pas affectée. Dans le cas où un seul type de référentiel est indiqué, aucune information de propagation ne sera disponible à la saisie de pièce. Après la création de la pièce, seule la transaction de saisie de l'onglet standard permet de visualiser la propagation complète.
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Vous devez définir les critères de sélection des abonnements à solder. |
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Date à partir de laquelle les enregistrements sont sélectionnés. |
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Date jusqu'à laquelle les enregistrements sont sélectionnés. Cette date ne peut correspondre qu'à une fin de période. |
Génération
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Ce champ permet de préciser le type de génération :
Il est possible de générer, dans un premier temps , la pièce en mode simulation puis, après vérification, de relancer le traitement en mode réel. |
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Dans le cas d'une génération réelle, l'état de la pièce peut être :
Le statut des écritures dans l'écran de lancement est obligatoirement 'Définitif' lorsque la catégorie de pièces "Réelle" est choisie et que la société est :
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Chaque pièce comptable saisie est rattachée à un type donné. La notion de type de pièce permet de regrouper les pièces comptables en fonction de principes d'exploitation communs.
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Le journal peut être initialisé par défaut en fonction du type de pièce choisi. |
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Ce champ identifie la date d'échéance. |
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Cochez cette case pour obtenir une trace sur le déroulement du traitement. |
Fermer
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard ACCGAFBAL est prévue à cet effet.
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Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Il reste pour cet abonnement des pièces de simulation qui n'ont pas été transformées en réel. Le solde ne peut être effectué.
Si le traitement est lancé pour une société et que cette société a opté pour la conformité DGI n° 13L-1-06 (c'est-à-dire si le paramètre FRADGI/chapitre TC/groupe CPT a pour valeur 'oui'), les pièces générées par le traitement auront le statut 'Définitif'.
Le traitement est lancé pour toutes les sociétés ou un groupe de sociétés et si au moins une des sociétés a opté pour la conformité DGI n° 13L-1-06 (c'est-à-dire si le paramètre FRADGI/chapitre TC/groupe CPT a pour valeur 'oui'), les pièces générées par le traitement auront le statut 'Définitif'.