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Cette fonction permet au signataire d'effectuer l'acceptation ou le refus d'approbation des demandes de révisions qui lui sont adressées, par l'intermédiaire d'un message WORKFLOW ou par accès direct à la liste des approbations qu'il doit effectuer.

A réception du message, il peut, soit signer directement à partir de sa messagerie, soit accéder à la liste des demandes de révisions qu'il doit approuver. Si le processus d'approbation comporte plusieurs signataires, les signatures suivantes s'effectuent selon le même processus que pour le premier signataire.

Les révisions passent en statut "Approuvé" après obtention de la dernière signature. En cas de refus de l'un des signataires du circuit, la révision passe en statut "Refusé".

Durant tout le cycle d’approbation, toute modification est interdite sur l’enveloppe, le budget, les lignes budgétaires et la demande de révision. Ce contrôle est levé dès approbation ou refus de la révision.

L’annulation d’une révision après approbation ne peut être effectuée que par une révision inverse.

Circuits de signatures

Paramétrage préalable

L'approbation des enveloppes, budgets et lignes budgétaires et l'approbation des révisions budgétaires peuvent être assorties d'un circuit de signatures paramétrable. La mise en place de ces circuits de signature est liée au paramétrage des éléments suivants :

  • Modèle de données BUOAPP pour le groupe de tables liées à la table BUDAPP (BOA) pour les approbations budgétaires et BUOREV pour le groupe de tables liées à la table BUDREV (BRV) pour les  révisions.
  • Règles de workflow BUOAPP, BUOAAPPREF, BUOAAPPVAL pour les approbations budgétaires et REVAPP, BUOREVREF, BUOREVVAL pour les révisions.
  • Règles d'affectation des utilisateurs BUOAPP pour les approbations budgétaires et BUOREV pour les révisions.
  • Affectation des utilisateurs. Cette fonction permet de saisir des formules sur les champs "utilisateur" lorsque la zone "Formule/utilisateur" est sélectionnée. Cette formule sera évaluée au moment de l'exécution du Workflow. Si la valeur du champ est inférieure ou égale à cinq on considère qu'il s'agit d'un code utilisateur saisi, et ce champ ne sera pas évalué.
Formules de recherche des signataires

La recherche des signataires peut être effectuée par saisie du code du signataire ou par une formule permettant de rechercher ce signataire par l'intermédiaire des entités.

Chaque entité comporte :

  • Un code utilisateur,
  • Une entité responsable,
  • Une entité d'approbation,
  • Une entité de rattachement.

L'enveloppe, ses budgets et ses lignes comportent une entité responsable, une entité d'approbation (EA1) et une entité de rattachement (ER1). L'entité d'approbation EA1 comporte elle-même une entité d'approbation EA2, et ainsi de suite jusqu'à la dernière entité de la pyramide. Il en est de même pour l'entité de rattachement ER1 rattachée à ER2, elle-même rattachée à ER3 jusqu'à la dernière entité de la pyramide. Chaque entité comportant un code responsable, celui-ci peut être recherché par une formule remplaçant le code utilisateur saisi dans le paramétrage (Cf tableau ci-dessous).

 Pyramide approbation 

RES 

Niveau 

Pyramide rattachement 

RES 

Niveau 

 

Entité APP =   1

 MCL9

 EA3

Entité RAT =   1

 MCL9

 ER4

 

Entité APP =  10

 MCL2

 EA2

Entité RAT =  20

 MCL4

 ER2

 

Entité APP = 103

 MCL1

 EA1

Entité RAT = 203

MCL3 

 ER1

 

 Entité 20301 

 

 

Entité 20301  

 

 

 

Le paramétrage des "Affectations Utilisateurs" peut donc s'effectuer de la manière suivante :

  • Entité d'approbation = 103
  • Signataire 1 = [F:ER1]USR (USR de l'entité 203, soit MCL3)
  • Signataire 2 = [F:EA1]USR (USR de l'entité 103, soit MCL1)
  • Signataire 3 = [F:EA2]USR (USR de l'entité   10, soit MCL2)
  • Signataire 4 = [F:ER2]USR (USR de l'entité   20, soit MCL4)
  • Signataire 5 = [F:EA3]USR  (USR de l'entité    1, soit MCL9)
  • Signataire 6 = [F:ER3]USR  (USR de l'entité    1, soit MCL9)

L'utilisation des formules, permet, en cas de modification du responsable d'une entité de conserver les circuits de signatures mis en place, sans obligation de modification, cette modification étant automatiquement prise en compte lors de la modification dans l'entité.

Pré-requis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

  GDD :  Budgets opérationnels

Habilitations

Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.

Gestion de l'écran

L'écran se compose de deux parties. La première permet la saisie du code de la société ou du site de définition des demandes révision, la seconde permet de visualiser sous forme d'un tableau l'ensemble des objets comportant une demande de révision.

Le nombre maximum de lignes autorisé par sélection est de 500.

Chaque demande de révision peut être traitée individuellement en effectuant un choix dans la colonne "Traitement" ou globalement par les boutons "Tout réviser" ou "Tout refuser".

Ecran de saisie

Présentation

Le tableau présente les demandes de révision à approuver par le signataire.

Pour une demande de révision "Multiple" les montants ne sont pas affichés. Un clic droit permet d'accéder au bouton [Détail révision] qui présente les demandes de révisions effectuées sur chacun des niveaux de la révision : Enveloppe, budgets, lignes.

Fermer

 

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Bloc numéro 1

Zone renseignée par le code du prochain signataire du circuit d'approbation des révisions.

  • Société / site (champ CFY)

Code du site ou de la société, à saisir ou à sélectionner dans la liste. Ce code permet de sélectionner l'ensemble des demandes de révisions à signer par l'utilisateur pour cette société.

Si l'information saisie correspond à une société, la sélection présente tous les objets définis au niveau société, y compris ceux définis au niveau des sites de cette société. Si l'information saisie correspond à un site, la sélection présente uniquement les objets budgétaires définis au niveau de ce site.

  • champ INTCFY

Intitulé associé au code du site ou de la société.

Révision

  • Tout réviser (champ COCHREV)

Ce bouton "Tout Réviser" permet de sélectionner en une seule opération tous les objets budgétaires issus de la sélection pour approbation de la demande de révision. Son utilisation a pour effet de remplacer dans la colonne "Traitement" le statut "Aucun" par le statut "Réviser".  Cette action peut être annulée par utilisation du même bouton qui remet la sélection en statut "Aucun".

Refus

  • Tout refuser (champ COCHREF)

Ce bouton "Tout Refuser" permet de sélectionner en une seule opération tous les objets budgétaires issus de la sélection pour refus. Son utilisation a pour effet de remplacer dans la colonne "Traitement" le statut "Aucun" par le statut "Refuser".  Cette action peut être annulée par utilisation du même bouton qui remet la sélection en statut "Aucun".

Tableau

  • Traitement (champ TRT)

Cette colonne présente trois options : Aucun (statut par défaut des objets budgétaires sélectionnés), Réviser et Refuser. Chaque demande de révision peut être approuvée ou refusée en sélectionnant le traitement approprié de manière individuelle. Pour un traitement global de toutes les demandes de révision, utiliser le bouton "Tout réviser" ou "Tout refuser".

Code du motif de la demande de révision à saisir ou à sélectionner dans la table diverse 349.

  • Motif (champ RENTXT)

Zone de texte permettant de saisir un motif de révision détaillé.

  • Niveau (champ NIV)

Désignation du niveau de l'objet présenté pour demande de révision : Enveloppe, budget exercice et ligne budgétaire. Le niveau "Multiple" indique que la révision porte sur plusieurs objets : enveloppe, budgets, et/ou lignes. Dans ce cas, les montants ne sont pas affichés.  Un clic droit sur la ligne permet d'accéder au bouton [Détail révision] qui présente les demandes de révisions effectuées sur chacun des niveaux de la révision.

Code des enveloppes budgétaires ayant fait l'objet d'une demande de révision, soumise à approbation. 

  • Libellé (champ ENVINT)

Désignation associée au code de l'enveloppe budgétaire.

  • Exercice (champ INTFIY)

Code de l'exercice comptable, associé aux budgets par exercice.

Compte budgétaire, renseigné pour une ligne budgétaire.

Code de la devise de gestion des enveloppes, des budgets et des lignes budgétaires, contrôlé dans la table des devises.

  • Montant (champ AMT)

Montant budgété avant révision, exprimé en HT,  des enveloppes, des budgets, et des lignes budgétaires, sélectionnés. Ce montant correspond au montant approuvé, augmenté ou diminué des révisions précédentes.

  • Montant demandé (champ AMTASK)

Montant de révision demandée, exprimé en HT.  Cette information n'est affichée que pour une approbation par objet ou par accès au détail d'une approbation multiple.

  • Pris s/réserve (champ AMTPRS)

Montant, exprimé en HT,  saisi dans la demande de révision, à prendre dans la réserve :

  • De l'enveloppe pour la révision d'un budget,
  • Du budget pour la révision d'une ligne.
  • Pris s/non ventilé (champ AMTPNV)

Montant, exprimé en HT,  saisi dans la demande de révision, à prendre dans le reste à ventiler :

  • De l'enveloppe pour la révision d'un budget,
  • Du budget pour la révision d'une ligne.
  • Rallonge (champ AMTRAL)

Montant, exprimé en HT,  saisi dans la demande de révision, correspondant à l'augmentation demandée de l'enveloppe.

  • Consommé (champ REALISE)

Cumul des demandes d'achats, commandes et factures imputées sur les lignes budgétaires, les budgets et les enveloppes. Cette information n'est affichée que pour une approbation par objet ou par accès au détail d'une approbation multiple.

  • Solde (champ SOLDE)

Solde des lignes budgétaires, des budgets et des enveloppes correspondant au montant budgeté - le réalisé. Cette information est affichée pour une révision "individuelle". Pour une révision "multiple" cette zone n'est pas renseignée, il faut se reporter au tableau "Détail".

Si l'enveloppe est rattachée à un projet, son code figure dans cette colonne.

Entité assumant la gestion de l'enveloppe, de ses budgets et de ses lignes budgétaires.
Information non modifiable issue de l'enveloppe et propagée dans les budgets et les lignes budgétaires.

Entité consommatrice de la dépense. Information non modifiable issue de la ligne bugétaire.

  • Lot (champ LOT)

Code d'identification du lot défini dans le projet

  • N° révision (champ NUM)

Numéro de la révision générée par le système selon le format : (REV-)(MOIS)(ANNEE)(Numéro d'ordre).

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Fonctions accessibles par clic droit sur le tableau

Enveloppe

Ce bouton permet d'accéder à la consultation de l'enveloppe de la ligne du tableau sélectionnée.

Ligne

Ce bouton permet d'accéder à la consultation de la ligne budgétaire de la ligne du tableau sélectionnée.

Détail révision

Ce bouton présente pour une révision de type "Multiple" le détail par objet (enveloppe, budgets et lignes) de la révision demandée.

 

Fermer

 

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

Vous n'avez rien coché. Souhaitez-vous quitter sans rien faire?

Ce message s'affiche lorsqu'après présentation des objets issus de la sélection, vous cliquez sur [OK]sans avoir effectué une seule sélection. La réponse "Oui" à ce message vous ramène au menu, la réponse "Non" vous laisse dans l'écran de sélection, vous permettant d'effectuer l'approbation d'une révision.

Vous n'êtes pas le signataire courant de cette demande

Ce message s'affiche lorsque vous essayez d'effectuer une approbation par l'intermédiaire de votre messagerie et que vous n'êtes pas connecté avec le code du signataire attendu pour l'approbation.

La révision n'est plus à approuver

Ce message s'affiche lorsque vous essayez d'effectuer une approbation par l'intermédiaire de votre messagerie : l'objet a déjà été approuvé par le menu dédié ou par accès au fichier lié, transmis par messagerie.

Zone obligatoire

Ce message s'affiche lorsque vous refusez l'approbation sans saisir de motif à ce refus.

Tables mises en oeuvre

Aucune table n'est mise en oeuvre par cette fonction.